SqlFakt/Anleitungen

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(Anleitungen)
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== Anleitungen ==
 
=== '''Wie bearbeite ich die Stammdaten?''' ===
 
==== ''' anlegen/ändern von Kunden ''' ====
 
[[Datei:Anleitung_Kunden1.jpg]]
 
===== ''' Herausgehobene Punkte ''' =====
 
''' ♦Provision'''
 
Von der unter Verkäufer gewählten Person werden bei der Verkäufer-Statistik am Drucker getrennte Summen für provisionsfähige
 
bzw. nicht provisionsfähige Umsätze bzw. Erträge berechnet bzw. werden in dieser Liste die Kunden je nach Provisionsfähigkeit
 
in unterschiedlichen Farben dargestellt.
 
''' ♦Geschäftsart'''
 
Standardeinstellung der Geschäftsart bei neuen Belegen (kann - je nach Einstellung der Niederlassung) - am Beleg noch geändert werden.
 
''' ♦Fakturenkopien'''
 
Anzahl der zu druckenden Rechnungskopien bei diesem Kunden
 
''' ♦abweichender Rg-Versand'''
 
VERWENDET DERZEIT NUR IN DER GRUPPE B+M MÜNCHEN - Marker für Druckeransteuerung
 
''' ♦Sprache'''
 
VERWENDET DERZEIT NUR IN DER GRUPPE B+M ITALIA - Wahl der Standardsprache für Belege (Basiseinstellung Einstellungen/Tabellen > Belegtexte)
 
''' ♦Preisstufe'''
 
Falls mehrere Nettopreise bei Artikeln (Basiseinstellung Artikel|Preiskalkulation|Nettopreis 1-5)
 
in Verwendung sind, kann hier die entsprechende Stufe festgelegt werden.
 
ACHTUNG: Konditionen (Rabatte, Staffel- oder Nettopreise) haben Vorrang. Sind Konditionen vorhanden, wird die Preisstufe ignoriert.
 
''' ♦Kondi wie'''
 
Sämtliche Konditionen (Staffel- oder Nettopreise bzw. Kundenrabatte) werden von dem angegebenen Kunden geerbt.
 
(hilfreich wenn man zum Beispiel einen "Standardkunden" anlegt und dessen Konditionen an mehrere Kunden vererben möchte).
 
Gibt es jedoch beim Kunden selbst eigene Konditionen, so haben diese Vorrang
 
''' ♦Super-Suche'''
 
wird für die Suche nach diesem "Kondi wie" Kunden verwendet
 
''' ♦nicht skontierbarer %-Anteil des Warenwertes'''
 
Der hier eingegebene Prozentwert wird bei der Berechnung des Skonto nicht berücksichtigt (Beispiel: 100 Warenwert, Feldauswahl: 10%, Skonto 2% = 90 -2% Skonto)
 
''' Zustellgebühr'''
 
Ist dieser Marker gesetzt wird bei jedem Beleg automatisch der Zustellartikel eingefügt der in der Basiseinstellung (Einstellungen|Tabellen|Versandarten) eingetragen wurde
 
----
 
  
==== anlegen/ändern von Artikeln ====
 
 
==== anlegen/ändern von Lieferanten ====
 
 
=== Wie erfasse ich ... ===
 
 
==== ... ein Angebot? ====
 
 
==== ... einen Auftrag? ====
 
 
==== ... einen Lieferschein? ====
 
 
==== ... einen Barverkauf? ====
 
 
==== ... eine Bestellung? ====
 
 
==== ... einen Wareneingang? ====
 
 
=== Wie wird fakturiert? ===
 

Version vom 20. Januar 2015, 10:04 Uhr

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